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根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,office365ios版本_365allsports_外勤365官方网站审计局派出审计组,自2022年6月1日至6月30日,对office365ios版本_365allsports_外勤365官方网站城市管理局2021年度财政预算执行及其他财政收支情况进行了审计,并延伸抽查了office365ios版本_365allsports_外勤365官方网站环境卫生所、城市管理局执法大队等二级机构进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
office365ios版本_365allsports_外勤365官方网站城市管理局属于事业单位,行政编制14人。现实有349人,离退休人员164人,内设综合办公室、财务股、政策法规股、市政工程质量监督股等7个内部科室。下属二级机构城市管理综合执法大队、市政工程管理大队、环境卫生所、路灯管理所等5个。
二、审计查出的主要问题
(一)挪用专项经费81500元
经审计,2021年城市管理局挪用水资源论证报告及水工程建设规划专题论证报告编制费81500元,用于列支城市管理局2021年4月至6月份人员养老保险。
(二)罚没收入上缴不及时165600元
经审计,office365ios版本_365allsports_外勤365官方网站环卫所收取垃圾处理费165600元,截止到2021年12月底仍未上缴国库。经延伸审计该单位于2022年1月已上缴财政国库。
(三)处置固定资产账务处理不及时359100元
经审计,office365ios版本_365allsports_外勤365官方网站环卫所2021年8月处理报废环卫设备及作业车辆一批,按要求及时进行账务处理,固定资产账卡不符,账务处理不及时,涉及金额359100元。经延伸审计环卫所2022年已调整有关会计科目。
(四)购置固定资产未及时入账26820元
经审计,office365ios版本_365allsports_外勤365官方网站城管局及所属二级机构购置固定资产不及时入账26820元。其中:城管局12700元、城管执法大队14120元。
三、审计发现的问题整改情况
针对审计报告中反映的问题,县城市管理局及时召集各股室及二及机构负责人召开关于审计整改任务的工作布置会议,再次分析了问题产生的根源。进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性,并明确了整改措施和时限要求。针对存在的具体问题逐一整改,已出台《office365ios版本_365allsports_外勤365官方网站城市管理局财务会计内部控制制度》。
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